岗位职责:
1.负责销售应收账款的跟踪、核对与催收工作,确保款项及时回笼。
2.定期与客户进行账务核对,发出和确认对账单,处理相关查询事宜。
3.建立并维护应收账款台账,准确记录每笔款项的发生、回收及余额情况。
4.定期编制《应收账款账龄分析表》,及时向财务主管汇报逾期账款情况。
5.协助完成财务凭证、账簿、报表等资料的整理、装订与归档工作。
6.与公司内部销售、业务等部门密切协作,共同推进应收账款回收。
任职要求:
1.财务、会计等相关专业大专及以上学历。
2.具备5年以上财务工作经验,其中包含出纳或应收账款相关岗位经验。
3.熟悉国家财经法规和会计准则,熟练掌握企业出纳日常工作流程。
4.精通现金、银行存款业务的处理,以及日记账的登记。
5.拥有丰富的应收账款管理经验,熟悉催收技巧和流程。
6.善于交流,亲和力强:具备出色的沟通协调能力和客户服务意识,能妥善处理与客户的对账和催款事宜。
7.熟练操作:熟练使用财务软件(如用友、金蝶等)及Office办公软件,尤其是Excel。