职位描述
职位详情
上市公司集团公司制造业内部审计
工作职责:
1、协助部门负责人制定相关流程管理制度,并监督执行,
2、对下属审计人员进行业务指导和培训;
3、组织和参与对集团下属分子公司经营管理、离任及其他专项等审计;
4、撰写、复核审计报告;
5、审计报告后续整改跟踪,督促审计问题整改
6、完成上级领导交办的其他工作;
任职资格:
1、审计、财务专业,本科及以上学历;
2、2年以上审计相关工作经验,有甲方制造业相关工作经历优先;
3、熟悉财税法规、审计程序及财务软件的运用;
4、有较强的人际交往能力、沟通能力、口头表达能力、执行力;
5、对企业的内部控制和风险管理具有较好的实务操作能力和理论水平;
6、能适应出差。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕