职位描述
岗位职责
1、参与编制年度审计计划,聚焦重大风险领域(如资金管理、贸易合规、招标采购等);
2、针对国资监管重点领域设计审计程序;
3、独立开展或参与财务收支审计、经济责任审计、专项审计(如三重一大、八项规定执行等)及合规性审计;
4、监督国家法律法规、国资委政策及企业内部制度的执行情况;
5、评估企业内部控制有效性,识别制度漏洞及舞弊风险;
6、运用大数据分析技术筛查异常交易(如关联方往来、虚假贸易);
7、操作ERP系统(如SAP)开展穿透式审计;
任职要求:
1、政治素质过硬,中共党员优先,熟悉党内监督法规,本科及以上学历,审计、会计专业,持有CPA/CIA证书者优先;
2、3年以上大型企业审计经验,有央企/国企审计部门、会计师事务所央企项目组经历者优先;
3、熟悉《中央企业合规管理办法》《企业内部控制基本规范》等监管要求,熟悉国资监管重点领域审计要点(如境外资产监管、金融衍生业务管控);
4、具备财务数据分析能力,熟练使用相关分析工具;
5、原则性强,能顶住压力查处违规问题,具备跨部门协调能力,能向业务部门清晰传达审计发现。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕