岗位职责:
1.协助审计负责人拟定公司各项内部审计制度、审计程序及审计细则。
2.根据审计负责人安排,负责实施内部年度审计工作,对总部及各项目经营管理问题、风险及时预警。
3.根据审计实施安排,负责审计整改事项的落实跟进与关闭。
4.根据审计负责人安排,负责实施专项审计,并跟进整改。
5.完成领导交办的其他事项。
任职要求:
学历要求:财务管理、审计相关专业本科及以上。
相关工作经验:有5年以上财务管理或审计工作经验。
职称或专业资格:会计师或审计师以上。
专业知识:熟悉国家相关法律法规及政策、公司财务制度;对企业财务管理、会计核算有较全面的了解。
专业技能:有一定的管理、沟通、协调能力;有较丰富的实际操作经验。