1、完善公司财务、审计制度、审计流程、年度审计计划以及实施方案;
2、对公司经营过程中的收入、费用、工程项目等重要业务类型进行审计;
3、对公司经营活动、财务管理等事项进行规范,查处舞弊违规事件;
4、编制内审方案,整理审计证据,并针对审计发现撰写审计报告。
任职资格:
1、28-35岁,本科及以上学历,审计、会计、财务管理相关专业;
2、中级会计师以上职称或持CPA等审计相关证书者优先;
3、从事审计工作3年以上并有团队领导经验者优先;
4、掌握和精通财会、审计等相关法律法规;
5、具有敏锐的洞察力、善于发现问题,评价和分析;
6、善于沟通、书面和口头表达能力强。