岗位职责:
1、落实董事长的战略指令
2、生产企业原材料采购审计,生产成本审计、工厂往来科目异常审计,资金管理审计等;
3、销售业务合规性审计:监督集团总部及子公司销售政策执行情况;
4、财务数据真实性审计:定期核查集团总部和子公司销售收入确认的合规性;
5、战略执行专项审计:对照董事长战略要求,审计集团总部及子公司的落地执行效果;
6、内控体系监督:检查集团总部及子公司销售审批流程是否执行到位;
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、审计相关专业;
2. 5年以上审计相关经验,有大规模制造型企业工作经验;
3.有中级会计师、中级审计师以上职称或CPA证书;
4. 熟悉审计流程和方法,熟练运用办公软件;
5. 思路清晰,有良好的表达与沟通能力。
职位亮点:晋升空间大,23年品牌企业,高新技术企业,六险一金,超长年假,提供住宿,月度奖金等各类福利。