1.8-2.5万
楚天科技股份有限公司
1、完善审计相关制度流程,确保审计工作标准、规范。
2、负责实施内部控制、风险管理审计,确保内控健全、有效,风险有效防控。
3、负责对公司资金、资产、成本、费用、应收款等实施审计,提出意见和建议,保障公司经营活动合规、守法、安全与高效。
4、负责对销售、合同、项目管理、研发、工艺、生产、仓储、品质、售后等业务环节(事项)进行审计,提出意见和建议,发现解决问题,促进管理提升。
5、对采购、外协实施过程审计,降低成本,防范风险。
6、对公司本部、子公司的会计资料及其它有关经济资料,以及所反映的财务收支与有关的经济活动的合法性、合规性、真实性与完整性进行审计。
7、实施舞弊审计,确保公司健康发展。
8、实施人力资源管理、离任等审计,防控风险,提升管理。
9、实施制度流程审计,发现制度流程建设及执行等问题,推动完善制度流程。
10、及时完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、机械、管理类相关专业。
2、5年以上制造型企业内部审计工作经验。熟悉企业管理、内部控制、风险管理相关知识。
3、熟练掌握办公软件,了解SAP等系统。
4、具有较强的组织、沟通协调能力,良好的团队协作精神,有较强的文字功底。发现、解决问题能力强。
5、原则性、责任心、保密性强,思维缜密,抗压能力强,具有奋斗精神。
6、有会计师、审计师等中级及以上职称,有注册会计师等资格证书优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕