岗位职责:
1、审计计划制定与执行:依据公司战略规划、风险状况及监管要求,制定年度、
季度及月度审计计划,并有效组织实施,确保审计工作全面、有序开展,覆盖公司各业务板块和关键流程:
2、审计项目实施:主导各类审计项目,包括但不限于财务审计、合规审计、内部控制审计、专项审计等。运用专业审计方法和工具,对公司财务收支、业务运营、制度执行等情况进行深入审查,收集并分析审计证据,准确识别潜在风险与问题;
3、风险评估与建议:对审计过程中发现的风险点进行评估,分析风险产生的原因和可能造成的影响,提出切实可行的风险应对策略和改进建议,为公司管理层决策提供有力支持,助力公司提升风险管理水平和内部控制效能;
4、审计报告编制与沟通:撰写高质量的审计报告,清晰、准确地阐述审计发现、结论和建议。与被审计部门进行充分沟通,确保其理解审计结果,并积极推动审计问题的整改落实。同时,定期向公司审计委员会、管理层汇报审计工作进展和成果;
5、团队管理与协作:同公司内部其他部门保持良好沟通与协作,建立有效的信息共享机制,共同促进公司运营管理的规范化和高效化 。
岗位要求:
1、教育背景:本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业优先;
2、工作经验:具有3年以上审计工作经验,其中至少1年担任审计主管或同等管理职位经验,有上市公司或大型企业审计工作经历者优先考虑;
3、专业技能:熟练掌握国家审计准则、会计准则及相关法律法规,具备扎实的财务分析、审计技术和方法知识。熟悉内部控制体系建设与评价,能够运用数据分析工具和审计软件开展工作 ;
4、 资格证书:具备中级或者高级审计师/会计师职称、注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等相关专业资格证书者优先;
5、 能力素质:具备出色的沟通协调能力和团队管理能力,能够有效领导和激励团队。具有较强的问题解决能力、风险识别与分析能力,能够在复杂环境下做出准确判断和决策。工作严谨细致,责任心强,具备良好的职业道德和保密意识 。