职位描述
职责描述:
(一)协助完善内部审计、全面风险管理及内控体系工作组织体系工作建设。
(二)组织落实审计工作方案,指导并参与审计项目实施、审计报告编制,对审计工作质量进行把关。组织、督促审计整改工作,对审计整改进度、质量进行总体把控。
(三)组织落实集团全面风险管理体系及内控体系建设,组织全面风险识别评估并制定重大风险应对措施,组织实施内控体系监督评价,开展内控缺陷整改和督导。
(四)完成领导交办的其他工作。
任职要求:
(一)一般应当具有累计5年以上审计、会计、法律等相关专业工作经历,具有大型央国有企业审计风控机构任职经历的优先。
(二)一般应当具有相当于中央企业四级机构正职岗位工作经历;或相当于中央企业四级机构副职岗位2年及以上工作经历;无法对应职级的,原则应具有相当规模单位5年及以上相关管理工作经历。
(三)一般应当具有硕士研究生及以上学历,审计、财务管理、会计、经济、法律等相关专业。
(四)具有会计、审计等高级职称或CPA、CIA等行业公认的职业资格者优先。
(五)原则上年龄不超过40周岁。
(六)中共党员优先。
(七)具有正常履行职责的心理素质与身体条件。
(八)不存在法律、法规、规章制度中有关国有企业管理人员禁止从业或违规的情形。
(九)特别优秀的可以适当放宽条件。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕