职位描述
岗位职责:
1.协助上级拟定审计中心年度工作目标、年度工作计划;
2.协助建立并执行审计中心内部工作细则、项目作业指引或审计行为规范;
3.实施具体审计计划及实施方案,对审计人员具体审计作业过程进行督导,复核工作底稿和审计报告,对审计质量负责;
4.按年度审计计划实施各类审计项目,包括但不限于内部控制审计、经济责任审计、绩效审计、财务审计、舞弊审计、职责履行评价及降本增效等专项审计项目,推动公司管理效率和经营效益的提升;
5.向管理层沟通和提交审计发现,找出根本原因,并提出切实可行的解决方案;
6.准备审计报告并及时提交项目负责人审阅;
7.负责审计建议落实整改的跟踪和落实;
8.上级领导交派的其他工作.
任职资格:
1.经济类或管理类本科学历,财务、会计、审计、管理等相关专业毕业;
2.三年以上企业内部审计工作经历。粮油化工企业、快消品企业,或大型制造业及四大会计师事务所经验者优先;
3.具有良好的职业操守,为人坦诚正直,具有团队协作精神,责任心强;
4.有制造工厂或消费品行业经营流程审计和内部控制经验者优先;
5.良好的逻辑思维能力和观察分析能力;良好的语言表达、书面表达、沟通协调能力;
6.能适应不定期的国内出差 (不高于50%);
7.熟练使用SAP系统;
8.具有注册会计师CPA、注册内部审计师CIA等资格者优先.
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕