岗位描述:
1、负责开展上市公司年度财务审计、内部控制审计及专项审计项目,确保合规性及风险可控;
2、对公司、下属部门及下属公司的财务收支计划和经费的预算、信贷计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督;基建工程项目概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计;
3、对公司、下属部门及下属公司资金、财产的完整安全进行监督审计;下属公司年度经营目标的实现及经济效益审计;
4、下属部门、下属公司主要负责人离任、离职的经济责任审计;
5、对严重违反财经纪律,侵占公司资产,严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;
6、监督公司年终财产盘点工作,检查帐物、帐帐是否相符,有无存在帐外资产,潜亏挂帐等问题;
7、搭建并优化公司内控体系,完善审计流程及制度;
8、对接外部审计机构及监管部门,协调审计问题整改及披露工作;
9、参与重大投资、并购项目尽职调查及风险评估。
任职要求:
1、财务、审计相关专业本科及以上学历,持有CPA、CIA等资格证书优先;
经验要求:
2、5年以上审计经验,其中至少3年上市公司审计经验(医药行业背景优先);
主导或参与过工程类审计项目(如基建、设备采购等),熟悉工程项目全流程审计要点;
专业技能:
精通企业会计准则、税法及上市公司审计规范;
熟悉医药行业财务特点(如研发费用归集、生产成本核算等);
具备工程审计能力,掌握招投标法规、预决算审核方法及常用工具;
综合素质:逻辑清晰,抗压能力强,具备团队管理经验及跨部门协作能力。