岗位职责:
1、根据审计计划,开展年度审计工作,进行数据分析与样本抽样工作;
2、实施相应的审计程序并编制审计工作底稿;
3、确定拟披露风险事项,并与被审计单位沟通确认;
4、编制项目报告,并在报告签批后,完成后续整改事项的持续跟进工作;
5、针对审计发现的管理漏洞、舞弊行为等出具报告、提出改进和处理意见并监督执行。
岗位要求:
1、从事财务或审计工作5年以上,具有快消行业内审和舞弊审计经验更佳;
2、熟悉企业控制流程,具备主动发现问题的能力;
3、工作认真细致,具有职业敏感度。
4、具备较强的沟通、协调、执行能力以及写作能力,
5、善于学习并运用工具进行数据挖掘。