职位描述
【岗位职责】:
1.按照部门审计计划参与财务收支审计、经营效益审计、财务专项审计、经济责任审计等工作的实施;
2.熟悉科目审计程序和审计底稿要素,协助项目负责人编制审计工作底稿、取证单和撰写内部审计报告;
3.协助项目负责人完成有关审计资料的调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
4.对审计工作中发现的问题,进行分析和反馈,提出改进及提高的合理化建议;
5.完成领导安排的其他工作。
【任职资格】:
1.本科及以上学历,审计、财务、金融、经济管理类等相关专业;取得审计师、会计师等职称,或注册会计师、内部审计师等证书优先考虑;
2.1年以上审计部门或会计事务所工作经验,年龄35岁以下;
3.熟悉内部审计工作流程,具备一定的文字功底,能熟练起草并撰写有关材料;
4.具有良好的职业道德和职业操守,有一定的洞察力与分析判断能力;
5.踏实、谨慎,工作责任心强;抗压能力强,接受出差工作安排。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕