岗位职责:
1、 协助审计内控体系建设工作;
2、根据部门年度工作计划或临时工作安排,参与内部审计工作,包括常规审计及各种专项审计等,草拟审计项目的工作计划和审计方案;
3、汇总审计发现问题并草拟审计报告初稿;
4、推进审计发现问题的整改,对整改效果进行验证评估,形成整改跟踪报告。
5、针对违规经营投资等问题,协助开展责任认定工作,收集整理相关证据材料,提出追责问责建议,推动责任追究机制落地,强化审计震慑作用。
6、完成领导交办的其他工作。
任职要求
1、学历要求:大学本科及以上学历;
2、专业要求:审计、会计、财务管理等相关专业,持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、高级会计师等相关执业资格或职称者优先;
3、具有5年以上会计师事务所工作经验或企业内审工作经验;有大型央企、环保行业、建筑行业或房地产集团公司内部审计工作经验者优先;
4、具有优秀的职业判断能力和分析处理经验;
5、恪守良好的职业道德,廉洁自律,诚信实干、责任心强、逻辑思维能力强,能承受较大工作压力,能经常出差;
6、具有良好的人际沟通能力、优秀的口头及书面表达能力;
7、具有良好的职业道德和团队协作能力。