职位描述
【工作内容】
1、负责对公司的财务报表进行审查,确保其准确性和合规性;
2、 参与内部审计项目,评估公司内部控制系统的有效性,并提出改进建议;
3、 协助完成外部审计工作,与外部审计师合作,提供必要的财务数据和文档支持;
4、定期编制审计报告,详细记录审计过程、发现的问题及建议的整改措施;
5、跟踪并验证整改行动的实施情况,确保问题得到有效解决;
6、保持对公司相关政策、法规和行业标准的了解,以确保审计工作的合规性。
【任职要求】
1、拥有会计、审计或相关领域的大专及以上学历;
2、具备良好的逻辑思维能力和分析能力,能够独立处理复杂问题;
3、工作认真负责,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神;
4、熟练掌握办公软件(如Excel、Word)和财务软件的使用;
5、优秀的书面和口头表达能力,能够清晰地撰写审计报告并汇报工作进展;
6、 良好的职业道德和保密意识,能够处理敏感信息;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕