岗位职责:
1.负责审计管理体系、审计制度与工作机制建设,制定公司审计工作规划和年度审计计划,推动审计标准化和信息化建设。
2.编制公司年度审计工作计划,并组织实施,对贯彻落实国家重大政策措施、集团和企业发展规划和战略决策与重大措施、年度业务计划执行情况进行审计。
3.对公司的会计报表、经济效益核算报表以及基建工程项目预算的执行、建设成本的真实性、合法性和经济效益进行审计。
4.对公司对外投资项目、采购项目、经济管理、效益情况以及重大经济合同、协议进行审计。
5.执行对公司关键岗位管理人员的任期经济责任及离任审计工作。
6.对内部控制及风险管理情况开展审计,提出内部控制系统薄弱环节的改进建议。
7.建立审计整改长效机制,开展审计整改“回头看”和后评估,落实审计整改台账管理,动态跟踪督促审计整改工作落实。
8.完成领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、会计、经济、法律等相关专业。
2.具有5年以上行业岗位工作经验,具有团队管理经验,具备一定的领导和管理能力。
3.熟悉国家会计准则以及相关的审计法规、政策,持有与审计相关的中级(含中级)以上职称优先。
4.具备较强的分析判断能力、组织协调能力、应变处置能力、沟通能力、执行能力、抗压能力。
5.认同并贯彻执行公司经营理念和企业文化,具有忠诚、进取、求变、严实的精神,有全局观念。