职位描述
工作职责
1、制定审计方案并执行内审工作,提出整改意见并跟进整改落地;
2、审计范围包括:财务审计、合规性审计、经营性审计、税务审计等;
3、内部控制制度及流程的制定、完善、监督。
任职要求
1、教育背景:本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理及税务等专业
2、工作经验:
(1)3~5年审计相关工作经验(最好内审外审均有);
(2)在电商或从事进出口贸易公司工作,并熟悉其核心业务流程、运营模式及合规要求;
(3)有四大会计师事务所经验或大型企业内审经验优先。
3、能力要求:
(1)精通税法(增值税、所得税、关税等),具备扎实的税务审计能力;
(2)深刻理解进出口贸易流程、海关法规、出口退税政策,具有关务合规审计能力;
(3)精通外汇管制、结算规定,具备外汇结购汇合规审计能力;
(4)熟练掌握审计、内控知识,并具有风险管理意识;
(5)熟练掌握财务软件、办公软件,具备较强的数据分析能力;
(6)具备业务流程及审批流的设计能力。
4、素质要求:
(1)有强烈的责任感、职业道德、保密意识;
(2)出色的逻辑分析能力、解决问题能力、职业怀疑能力;
(3)出色的学习能力,乐于学习陌生领域,并快速响应公司发展需求;
(4)抗压能力强,有强烈的高质量完成欲;
(5)职业规划立志于审计、内控、风控领域。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕