工作职责:
1、组织开展集团及下属单位经营效益、管理决策、投资收益、资产运营及相关经济活动的审计工作;
2、建立健全集团内控体系和风险管理体系,制定和修订内控管理、风险管理相关制度流程和操作手册;
3、统筹开展集团制度体系建设,定期组织制度的修订、完善、更新和汇编工作;
4、负责集团内控风险的扫描、识别和防控工作,针对高风险制度/流程进行审核和整改监督工作;
5、根据审计计划组织开展财务审计工作,出具审计报告,对存在的问题提出整改意见;
6、实施税务审计与筹划,合理控制税务风险并降低成本;
7、牵头执行专项审计项目,针对重点业务或风险领域深入审查。
任职资格:
需具备四大或八大会计师事务所5年以上审计经验,熟悉财税法规及内控体系,擅长数据分析和跨部门协作,持有CPA等专业证书者优先。