岗位职责:
1.对公司内控控制、风险管理的有效性实施审查评价。
2.对公司重要业务流程的建立健全性、遵循性实施审查评价。
3.完善公司内部审计相关工作、实施年度审计工作计划,开展财务审计、管理审计、经济责任审计等,发掘漏洞,提示风险,提出改进建议,编写内部审计报告。
4.开展审计制度体系建设,起草审计管理办法、操作指引等审计规范。
5.及时向上级汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。
6.完成上级交办的其他相关工作。
任职资格:
1.全*制硕士研究生学历学位,审计学、会计学、财务管理等相关专业。
2.熟悉国有企业内部审计流程、审计规范,精通各类审计方法。
3.2年以上审计工作经验,具有国有企业审计经验优先。
4.良好的沟通能力,较强的文字表达能力。
工作地点:深圳市罗湖区(本公司的上级单位总部)
福利待遇:六险二金、周末双休、包三餐、带薪休假、过节费、节日福利、绩效奖金、高温津贴、定期体检、通讯补助等。