岗位职责:
1.负责编制年度审计工作计划,开展现场审计,撰写审计报告交流意见稿、签署审计意见书;
2.负责制发审计整改建议书,跟踪督促整改,并对收集整改的佐证材料进行检查形成整改跟踪情况表;
3.负责对完结的审计项目归零评价,及时收集审计档案材料,按照立卷原则和方法进行归档整理,编目装订、组合成卷归档;
4.负责审计反馈问题整改情况,按不同审计问题进行分类汇总,将审计问题整改落实情况形成通报;
5.负责对公司内部审计体系持续进行优化,按照要求及时形成审计工作总结报告;
6.负责上级审计部部门的工作安排及其他临时工作安排。
任职要求:
1.本岗位最低学历要求具有大学本科文化程度。
2.中共党员优先;
3.本岗对专业知识的要求:会计学、审计学、法学、新会计准则、会计实务、财务成本管理、税法、管理学、经济法、相关法律法规、国家及当地财政政策等知识;
4.本岗位需要从事3年以上财务总账、税务、成本控制、往来款管理、固定资产相关岗位经历或2年以上的审计工作经历;
5.具备较强的政治素养和工作原则性;具有较强的逻辑分析能力、沟通协调能力、专项报告写能力等。