1.参与制定审计计划,按照审计方案开展现场审计工作,运用审计方法对财务收支、成本核算、内部控制等进行检查与分析,查找潜在风险与问题。
2.对财务数据进行细致核查,编制审计工作底稿,通过数据对比、趋势分析等方式,发现异常数据与财务疑点。
3.撰写审计报告,客观准确地描述审计发现的问题,提出针对性的改进建议。
4.对审计整改情况进行跟踪监督,收集整改资料,评估整改效果,形成整改报告,确保审计建议有效落实。
任职要求:
1.2025 年财务管理、会计学、审计学等财务相关专业应届毕业生,本科及以上学历,通过初级会计职称考试者优先。
2.系统掌握财务、审计专业知识,熟悉会计准则、审计准则及相关法律法规;熟练使用 Excel、财务软件等工具,具备较强的数据处理与分析能力。
3.具有较强的逻辑思维能力和问题解决能力,能够独立思考并发现问题;沟通协调能力良好;学习能力突出,可快速适应审计工作要求。
4.工作严谨细致,责任心强,具备良好的职业道德和保密意识,能够严守审计工作秘密;具有较强的抗压能力。