职位描述
(一)岗位职责
1.根据公司的发展战略和经营目标,健全完善审计制度和流程;
2.组织开展资产负债管理体系专项评估,监督检查公司资产负债管理体系健全性和运行有效性,把握审计质量,根据审计发现问题,提出管理建议并监督整改质量;
3.组织开展资金运用专项审计检查,监督重要资金流向的合规性和有效性,根据审计发现问题,提出管理建议并监督整改质量;
4.根据年度审计计划和分工,完成常规审计项目,包括但不限于:高管任中和离任审计,重点把握审计中财务重大风险点;
5.组织开展所分辖片区审计工作,复核审计底稿与报告,监督整改;
6.领导交办的其他工作。
(二)任职条件
1.本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业;
2.从事保险公司或金融行业审计、财务工作5年以上,熟悉金融、保险业务;
3.具备注册会计师资格或会计、审计中级专业职称等与职业技能相匹配的职业资格证;
4.重原则、守纪律,吃苦耐劳,能够适应长期出差的工作环境;
5.熟练掌握各种办公应用软件,有较强的学习、沟通、协调能力,具有较强的专业技能、数据分析能力及较好的文字运用能力;
6.特别优秀者可适当放宽。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕