岗位职责:
 1、定期进行风险分析,标记内控缺陷;
 2、收集与备案集团各部门规章制度;
 3、协助审计主管进行各专项审计的财务分析,识别审计风险,重大项目的审计实务支持;
 4、部门文件归档管理等工作安排需要。
 
 资格条件:
 1、审计、会计等经济类本科以上(含本科)学历。
 2、熟悉企业会计准则等财经法规,了解企业内部控制,了解制造业风险控制方法,熟悉财务软件。
 3、为人诚实、有责任心,原则性与保密性强,善于沟通并能熟练运用office类等常用的办公软件。
 4、能接受偶尔差旅。
 5、有财务审计类工作经历或2年以上事务所、咨询公司分析工作经验。
 6、具有制造业或上市公司实习、内审或销售财务工作经历优先。