职位描述
岗位职责:
1.参与拟定和执行年度审计计划。
2.按照年度审计计划,参与财务收支审计、内部控制及风险管理审计、绩效审计、经济责任审计、工程项目审计、信息系统审计以及对舞弊行为进行检查和报告。
2.确保开展审计业务时,实施了必要的审计抽样与分析程序。
3.识别潜在风险和内控缺陷,提出合理改进建议并跟踪整改落实。
4.整理审计工作底稿,撰写审计报告,确保审计证据充分、结论准确。
5.根据公司实际需要,提供必要的审计咨询业务。
6.配合外部审计工作,提供所需资料并协助沟通。
7.完成上级安排的其他工作。
岗位要求:
1.1995年1月1日以后出生,审计、财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历,持有会计或审计相关职称证书。
2.具有3年以上内部审计、财务审计相关工作经验。
3.熟悉审计、财务会计、税务、内部控制及相应的法律法规,知悉上市公司或国有资产管理等方面的管理规定,熟悉审计操作程序及审计操作方法,熟练使用Excel、ERP系统。
4.具有较强的专业分析、判断能力和良好的职业道德,具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和文字写作能力,具有团队合作意识。
5.工作积极主动,勤奋上进,责任心强,能适应出差。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕