面议
北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦
岗位职责:
一、参与实施公司审计年度审计计划项目
1.根据部门工作规范、实务操作指南等对分支机构各项经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性进行监督、检查、评价;
2.参与开展分支机构的各项常规、高管及专项审计项目;
3.参与开展监管要求的总公司专项审计项目;
4.督促并审核各部门、分支机构整改。
二、根据需求对被审计单位的整改情况进行后续审计
1.通过后续审计,监督机构纠正错误的态度是否积极、措施是否得当;
2.验证审计结论和建议是否正确、有效。
三、参与现场审计工作的标准化建设与执行
1.参与制定和应用标准化的审计方案、资料清单、审计程序、分析工具等模板;
2.按照既定的审计流程执行审计工作,并运用审计工具模板。
四、参与分析审计工作的开展情况,形成审计工作报告
审计项目结束后,根据检查的结果,按照标准化报告模板,通俗、简明扼要描述,确保报告层次分明,条理清晰
五、参与研究大数据科技审计模型,并进行数据建模与优化
1.了解业务流程,掌握系统的数据结构,研发模块化、嵌入式审计软件包,实现与业务系统的无缝集成和同步运行
2.根据审计发现风险点,制作系统开发需求模板,制定并优化大数据审计模型
六、对审计发现问题进行整改追踪与问责管理
1.负责对审计发现问题进行整改追踪
2.对涉及违法违规的行为,依据公司处罚制度,提出处罚建议,或督促被审计单位进行处罚
七、参加必要的专业技能培训,并定期分享项目经验
根据工作需要,参加必要的专业技能培训、提升专业水平及工作技能,并定期分享项目经验
八、其他领导交办的工作事项
1、硕士研究生及以上学历,保险、审计、财务、金融等专业
2、具备3年以上保险行业工作经验或3年以上审计工作经验,具有保险从业经验者优先。
3、持有注册内部审计师、注册会计师等证书或具有与会计、审计、信息技术、投资等内审工作相关的中级以上专业技术资格优先
4、熟悉、了解保险行业政策、制度和管理规定;审计专业技能娴熟,具备良好的协调和沟通能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕