职位描述
【工作职责】
1.财务审计与核查:对公司、门店的各类财务报表、会计记录、账簿、凭证等进行详细审计,核实数据的准确性、完整性及合规性;
2.内部控制评估:评估并监控企业的财务内部控制体系,识别潜在风险点,提出改进措施,确保内控的有效性。
3.舞弊侦查与防范:通过数据分析、异常检测等手段,识别财务活动中可能存在的舞弊行为或潜在风险;
4.编制稽核报告:根据稽查结果,撰写详实的财务稽查报告,包括发现的问题、原因分析、整改建议等内容,并及时向管理层汇报,为决策提供依据;
5.协调与沟通:与各部门保持良好沟通,了解业务运作情况,协助解决财务相关问题。
【任职资格】
1. 本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业,会开车;
2.熟练运用各种审计方法和工具,如风险评估、抽样技术、数据分析等,能够独立开展财务审计工作;
3.熟悉国家财经法律法规、税法、公司法以及行业相关的财务规定,确保审计工作的合规性;
4.掌握财务软件、审计软件的使用,具备一定的数据分析能力,能利用信息化手段提高审计效率。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕