职位描述
职位描述
1.根据年度审计计划和会计准则、审计准则、公司内控等对公司及子公司开展专项和常规审计,对审计发现问题跟踪整改闭环;
2.对审计档案资料的安全、完整、保密负责,对被审计单位提供的有关资料的保密负责。
3.审查合同条款的合法性,结合合同管理办法,审查合规性;
4.根据内控指引,结合公司业务,修改制度及流程,审核公司各项制度合规性,提出合规意见;
5.整理、归档审计及相关文件、资料。
任职要求
1.大学本科及以上学历,会计、审计、法务、财务管理等相关专业,中级职称;
2.熟悉会计、审计、法务、税务等专业知识,熟悉内控管理制度;
3.2年全盘账务会计或审计工作经验;
4.具备较强的沟通协调能力和分析判断能力,执行力强,坚持原则、客观公正,较强的敬业精神;
5.熟练使用办公软件,具备全盘账务处理、财务分析和写作能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕