岗位职责:
一、内控体系建设
1.负责公司内控合规体系的搭建与持续优化;
2.制定并完善合规管理和监督检查制度,处理;
二、风险管理与审计
1.组织实施年度经营管理审计及专项审计工作;
2.识别评估企业内外部风险,协助制定风险应对策略;
三、团队管理与汇报
1.负责内控团队建设及专业培训工作;
2.定期向管理层汇报内控合规状况及重大风险事项。
任职要求:
1.双一流本科及以上学历,财务、审计、企业管理等相关专业;
2.3-5年上市公司内控/合规管理或知名会计师事务所审计经验;
3.精通内控评价方法,熟悉审计会计专业知识;
4.具备出色的风险识别能力、沟通交流能力、逻辑分析能力、风险预警能力;
5.持有CPA、会计师或审计师证书者优先。
工作待遇:
1.五险一金、周末双休、法定节假日休息;
2.两周春节假期(不占用年休假)、带薪年休假;
3.节日福利、节庆活动、员工生日会;
4.提供餐补或食堂、新员工集体宿舍、员工体检;
5.团建旅游、户外拓展、相亲联谊、社团活动(羽毛球队、篮球队、乒乓球队)等。