1-1.5万
长江路198号苏美达大厦
岗位职责:
1.熟悉国有企业发展和经营管理有关的财税法规、政策和行业信息;
2.熟悉集团及所属企业重要的业务管理流程及规章制度;
3.带队对所属企业贯彻落实重大政策、战略规划、业务计划执行、财务收支、投资、经济管理和效益情况、内控及风险管理、境外机构、资产和经济活动及主要领导经济责任开展审计;并对其他配合人员的工作实施业务管理和指导;完成审计报告的撰写;
4. 负责对公司及所属企业开展各类专项审计;
5. 整理并复核组员的审计工作底稿,建立审计档案并归档保管;
6. 联系单位报送信息、跟踪审计整改事项,促进审计整改;
7. 开展科技强审和研究型审计工作;
8. 定期复盘审计项目工作,分享审计案例,共享和移交审计成果;
9. 加强自我学习和培训,参加继续教育和专业技能培训,保持执业胜任能力;
10. 参与部门日常管理工作,按时完成领导交办的其他相关工作。
1.审计、会计、财务、金融、企业管理等专业本科及以上学历;
2.具有CPA或CIA资格,或高级审计师、高级会计师、高级经济师、高级工程师以上职称资格;
3.3年以上审计相关工作经验;
4.有较强的财务、审计专业知识,熟悉国家财税法律规范,国资监管要求,熟悉企业业务运作流程及企业管理流程;,在制造业、央企有审计工作经验优先;
5.有良好的职业道德,热爱内部审计工作,认同并接受公司文化,忠诚于企业;
6.有良好的分析能力和批判性思维能力,致力于向被审计单位提供优质服务;
7.熟练使用业财软件,能熟练使用python,SQL 优先,有良好的表达能力和写作能力;
8.具有较强沟通能力和团队合作精神,能够有效应对压力工作环境和出差环境,善于与人合作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕