职位描述
工作内容:
1、参与制定部门年度审计计划,可独立制定项目审计计划、方案;
2、组织审计项目实施,对审计工作实施过程、结果进行督导:
3、经营审计:审査公司各项经营活动是否具有效率性、效果性;找出薄弱环节和潜在漏洞并提出建设性的意见。促进企业增收节支、降低成本费
用、挖掘内部潜力和提高经济效益。
4、合规性审计:监督审査公司政策、计划、程序的合规性。对影响公司经营计划和目标完成的情况进行审查和评价。
任职资格:
1、大专以上学历、2-3年企业审计工作经验;
2、熟悉内部审计流程与规范、审计程序;
3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
4、正直诚实,工作态度积极,责任心强,能吃苦耐劳适宜加班、适应偶尔出差;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕