岗位职责:
1.根据相关法律法规和集团管理要求参与制订和完善集团内审督查管理制度、审计流程、审计考核体系;
2.根据集团的管理要求,制定本部门年度审计计划并组织实施,包括但不限于财务审计、管理审计、离任审计等:
3.负责根据审计计划编制内部审计方案、收集审计证据、编制审计底稿,撰写审计报告:
4.对审计发现的待改善问题监督责任部门的落实整改:
5.负责审计资料归档保管,保证资料齐全完整:
6.完善集团公司的内控机制和授权体系建设,推进内部审计人才队伍建设与培训管理;
岗位要求
1、3年以上大型制造企业审计工作经验,要求有国家中级审计师证书,还同时拥有CIA、CPA资质证书将优先考虑:
2、掌挥内部控制、审计和公司治理等相关专业知识,掌握审计业务流程及审计方法:
3、具备具备良好的综合素质,擅长沟通和协调,有较强的应变能力:
4、诚信敬业、品行端正,原则性强,有良好的职业道德和工作责任心。