职责描述:
1.负责对公司信息技术管理、信息系统日志管理、数据治理、个人信息保护等开展内部审计;
2.编制IT审计工作底稿,关注行业动态和监管政策变化,及时更新工作底稿;
3.制定并执行审计方案,确保审计工作按时完成,符合公司内部标准和外部监管要求;
4.编写审计报告,汇报审计发现,提出管理建议;
5.跟踪审计整改情况,监督整改措施的有效性,推动审计问题的整改落实;
6.为部门的审计项目提供数据分析和信息技术支持;
7.参与公司审计系统建设,负责上线后的系统维护;
8.配合外部监管机构或第三方审计机构的检查工作,提供相关支持;
8.完成其他日常综合事务和领导安排的工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,计算机、信息管理、信息技术或相关专业;
2.具备3年以上金融行业信息技术审计、信息系统管理或相关工作经验;
3.取得证券从业资格、基金从业资格,持有CISA、CISSP等专业资格证书者优先;
4.熟悉信息系统审计标准和方法,了解金融行业信息系统特点,具备较强的合规意识和风险识别能力,较强的数据分析能力、沟通协调能力和文字表达能力,良好的职业道德和团队协作精神。