职位描述
工作内容: 1、建立、完善、落实公司内部审计管理体系,监督制度的执行,确保审计全覆盖,加强审计管控。
2、定期审查公司内控体系,发现管理缺陷并给予整改意见;优化公司内控体系,建立符合公司治理的内控架构与体系。
3、制定年度审计计划,制定审计方案,编制、审核审计工作底稿并撰写审计报告,提出改进建议,监督整改。
4、跟踪与推动整改责任单位进行审计问题整改。
5、制定公司风险管理策略及应急预案,向公司管理高层提示关注相关风险,采取必要措施降低风险。
6、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,会计学、审计学等相关专业,具有CPA、审计师(中级及以上)等资格优先。
2、具备5年以上内部审计或内控审计或风险管理审计经验,有上市公司内审审计或会计师事务所工作经验者优先。
3、熟悉国家审计相关法规、程序和方法,相关知识丰富。 4、具有较强的分析、推理和写作能力及良好的沟通协调能力、自驱力及抗压能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕