岗位职责:
1、协助部门领导编制部门年度工作大纲和实施计划。
2、按照部门领导安排,协助开展内控控制审计及评价,对内控控制建设的完备性、运行的有效性进行审查和评价。对集团及二级单位流程、制度进行审核,对缺失项、风险项及是否合规等提出整改建议。
3、依据年度工作计划和/或部门领导安排,协助开展集团及二级单位内部年度财务收支审计,监督会计资料的真实性、合法性和有效性;开展经营审计,对集团及二级单位物资(劳务)采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。
4、根据部门领导安排,协助部门领导对集团主要业务部门和二级单位负责人进行任期、离职或定期经济责任审计;配合外部审计机构的审计或调查工作。
5、根据集团年度审计工作计划及管理要求,协助开展专项审计及临时审计,提供审计报告和处理意见。
6、完成上级领导交办的其它工作。
任职要求:
1、大学硕士及以上学历,统计、审计、财会或法律等相关专业。
2、中共党员(含预备党员)优先考虑。
3、有出色的财务数据统计分析能力、组织协调能力及团队协作能力。
4、能适应经常性的短期出差。