审计监察员岗位职责要求(2023-2025届毕业生)一、岗位职责
- 基础审计执行:协助参与公司内部财务审计、合规审计、专项审计等项目,完成资料收集、数据核对、流程穿行测试等基础工作,确保审计程序覆盖关键风险点。
- 合规性检查:根据公司制度及行业法规(如会计准则、内控规范),对业务流程、财务收支、合同执行等进行合规性分析,识别潜在风险并记录问题。
- 报告与整改跟踪:协助撰写审计工作底稿及初步报告,整理问题清单;跟进被审计部门的整改计划,定期反馈整改进度,推动问题闭环。
- 数据与流程支持:参与审计数据库维护,协助分析审计数据趋势;配合完善审计流程与制度,提出优化建议(如简化低效环节、补充风险控制措施)。
二、任职要求
- 专业与学历:2023-2025届本科及以上毕业生,财务、审计、金融类相关专业(如会计学、审计学、财务管理、金融学等),熟悉会计准则、审计准则及相关法律法规。
- 能力要求:
- 具备基础财务分析能力,能熟练使用Excel(如函数计算、数据透视表)及常用办公软件;
- 逻辑清晰,学习能力强,能快速理解业务流程并识别风险点;
- 沟通协调能力良好,能与业务部门有效对接,推动问题整改;
- 责任心强,工作细致严谨,具备保密意识与团队协作精神。
- 优先项:
- 有审计/财务实习经验(如会计师事务所、企业内审岗);
- 持有初级会计职称、ACCA(部分科目通过)等证书;