岗位职责:
1、协助审计部长建立内部审计管理体系,包括内审制度、工作流程和工作指引;
2、对集团下属各子公司开展财务专项审计,审计范围包括不限于:利润审计、清产核资审计、费用合理性审计、绩效审计等,编制审计底稿和审计报告,沟通审计结果,并对审计结果进行跟踪落实;
3、除了企业内审,也会协助监察部进行反舞弊的专项审计,发现财务方面的问题。
任职条件:
1、本科及以上学历;
2、年龄40岁以下;
3、较强的数据分析能力、沟通能力和文字表达能力;
4、八年以上大型民营企业财务审计相关工作经验(担任项目经理)或知名会计师事务所工作经验优先;
5、中级、CPA资格优先。