职位描述
岗位职责:负责建立公司审计监察制度,设计和实施审计监察程序,确保公司合规运营和内控制度有效执行。
一、负责内审合规制度体系建设
1、建立和完善公司内审合规制度;
2、协助公司各部门进行内控流程梳理与搭建;
3、设计和实施审计监察程序,确保公司运营的合规性。
二、负责内控体系审查
1、定期对公司的内控体系进行审查,补强内控短板;
2、对公司各项内控制度执行情况进行日常审计(季度、年度),及时对合规情况进行总结纠偏;
3、监控公司内外部风险因素,及时调整内控体系。
三、负责日常业务的合规审核
1、合同审查;
2、业务流程执行监督。
四、公司历史文档、数据整理
1、结合内控规范要求,对公司历史形成的文档记录进行分类整理;
2、根据公司内控制度的新要求,对公司历史经营数据进行分类梳理。
五、领导安排的其他临时工作
任职要求:
一、统招本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;
二、五年以上内审工作经验,其中三年以上大型企业相关工作经验(国有企业、上市公司优先考虑);
三、熟练掌握国家财税相关政策与会计准则及企业内部控制规范,从事过内控体系建设和审核工作,对企业内控规范较为熟悉;
四、文字功底较好,熟练掌握办公软件,持续的学习能力;
五、中级会计师以上职称,或CPA等职业证书。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕