职位描述
岗位职责:
1. 建立和维护集团内部审计体系,制定审计策略和年度审计计划
2. 对集团各业务板块进行风险管理和内部控制评估
3. 组织实施内部审计项目,提出改进措施和建议
4. 跟踪审计结果的执行情况,确保审计建议的有效实施
5. 与外部审计机构协调,完成集团年度审计工作
岗位要求:
1. 本科及以上学历,财务、审计等相关专业
2. 8年以上工作经验,其中至少3年上市公司或大型会计事务所审计经验
3. 持有相关职业资格证书,如注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)
4. 熟悉企业风险管理、内部控制及审计流程
5. 良好的沟通协调能力和团队合作精神
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕