1、参与编制公司内部审计项目方案,执行内审工作,编制工作底稿,发现审计问题,起草内审报告,提出初步审计意见和管理建议;
2、对接上级单位要求,起草相关事项报告、统计报表、协调沟通等;
3、审计资料的收集、整理、归档工作;
4、跟踪、督促和检查审计对象整改工作;
5、完成上级领导交办的其他工作。
任职条件:
1、经济学类、金融学类、财政学类、数学类、财务会计类、工商管理类、管理科学与工程类、统计类、公共管理类、电子商务类、应用经济学类、财政税务类相关专业,本科及以上学历;
2、具有3年及以上相关工作经验,年龄35岁及以下;
3、有较强的适应能力和理解能力,责任心强,执行力强,善于沟通及团队协作,能够接受不定期出差;
4、医药行业审计、法务经验者优先、中共党员优先;
5、熟练使用各种办公软件、财务软件。