职位描述
岗位职责:
1、负责公司内部审计工作,包括但不限于财务审计、运营审计等;
2、制定公司内部审计制度,推进公司内控制度的建立、优化、完善;
3、制定并执行年度审计计划,确保审计工作按时完成。
4、对公司的内部控制体系进行评估和完善,提出改进建议;
5、定期进行内部审计,根据审计执行情况形成审计报告及管理建议书,对审计发现的整改情况进行跟进;
6、配合外部审计机构的审计工作;
7、配合董事会审计委员会的相关工作;
8、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、 本科及以上学历,持有注册会计师(CPA)专业资格证书者优先;
2、 具备5年以上审计工作经验,至少2年在上市公司担任过审计岗位;
3、 熟悉国家法律法规及相关内部控制制度要求,具有丰富的审计实务操作经验,有较强的数据分析能力和逻辑思维能力;
4、 具备较强的沟通协调能力和跨部门合作能力,能够独立完成审计项目,撰写审计报告。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕