岗位职责:
1、根据审计计划及方案实施内部审计,对公司化建制造业板块(主要为化建基地)财务、采购、生产、成本等方面业务进行年度及专项审计;
2、独立完成全流程审计:包括编制底稿、分析数据、识别舞弊、撰写报告并提出整改建议;
3、对审计发现的问题进行跟踪,确保得到及时和有效的整改;
4、定期至辖属公司学习调研,实地学习企业工厂内控流程变化,总结风险点,持续更新专业知识。
岗位要求:
1、性格外向阳光,工作积极主动,执行力强,对于内部审计工作有较强的兴趣;
2、具备良好的逻辑思维及分析能力,在复杂场景中能快速识别关键问题,善于与人协调,喜欢与人沟通,有较强的文字撰写能力;
3、坚持原则,客观中立,能承受工作压力(如审计争议、时间紧迫项目等);
4、熟练运用审计工具(如数据分析软件、ERP系统)及IT技术验证数据真实性;
5、能适应经常出差的工作环境;
6、制造类企业内部审计、成本控制等岗位工作经验或会计师事务所从业经历者优先