岗位职责:
1、协助组织建立和完善内控合规管理体系及流程;
2、对公司各项业务及操作进行合规审查和监控,防范操作风险,保证各项业务的合规性和高效运营;
3、负责各项审计任务的具体实施工作,包括资料收集审查、进度跟进、沟通协调、报告初稿的拟定、对审计发现问题的跟踪整改、审计资料归档等;
4、协助部门经理对公司风险管理与内部控制的健全性、有效性进行监督、检查、评价,健全内控及风险管理体系;
5、跟踪重大风险的应对情况以及内部控制缺陷的整改落实情况;
6、领导交办的其他任务。
岗位要求:
1、统招审计学、财务等相关专业本科以上学历;
2、2年及以上审计、具备制造业行业经验,工作经验;
3、对领导安排的工作能进行快速反馈,有良好的执行力。做事认真,思路清晰具备独立解决问题的能力;
4、良好的组织、协调、沟通能力和团队合作精神;
5、出差:分公司/办事处。