职位详情
内控管理岗
2-2.5万
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司
北京
3-5年
本科
03-24
工作地址

同仁堂教育学院

职位描述
岗位职责:
1.负责根据公司业务发展的需要,协助部门领导制定及优化公司内控评价工作体系、政策、方法及执行标准;
2.负责具体组织实施集团系统内控体系评价工作,定期编制集团整体内控评价报告并向市国资委备案;
3.负责制定内控评价工作方案;
4.负责根据往年内控评价缺陷,完善内控评价手册和内控评价制度;
5.负责内控缺陷的审计整改督办工作。
6.负责内控评价工作档案的归档整理工作。
7.负责上级交办的其他工作。

任职资格:
(一)基本条件
1.符合“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准。具有良好的政治素质、大局观念,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉遵守政治纪律和政治规矩。
2.认同同仁堂文化,爱护同仁堂品牌。
3.严格遵守宪法和法律法规,中共党员遵守党章党纪。作风端正,品行良好,团结合作,廉洁自律。

4.具有强烈的事业心和责任感,具备岗位职责要求的相关专业理论知识和专业实践能力。熟悉国家政策及相关法律法规,熟悉国内外市场和相关行业情况。符合行业管理部门的任职要求。

5.熟悉企业经营管理相关业务,具有较高的政策水平、优秀的组织协调沟通能力、计划能力、团队管理能力及处理复杂问题能力,开拓创新精神和市场竞争意识强。

6.具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体素质,年龄一般在40周岁及以下。

7.具有良好的道德修养和职业操守,未受过相关行业行政处罚或行业处分,未被追究过刑事责任,未受过党纪政纪处分或受过党纪政纪处分影响期已满,且不影响使用的。

8.符合回避制度的有关规定。

9.特别优秀者可适当放宽条件。

(二)任职资格条件

1.大学本科及以上学历,审计、财务、会计金融等经济管理类专业;
2.具有5年以上工作经验,至少3年以上审计、财务工作经历,熟悉国有企业内控评价和内部审计等工作内容、流程及相关法规。具备独立承担审计项目的工作经验。具备大型内资会计师事务所工作经验或市属国有制造业企业内部审计经验者优先。熟练掌握内部控制基本规范,具备良好的流程管理和内控管理知识:
3.具备良好的口头表达和公文写作能力,较强的抗压能力,逻辑分析能力和沟通协调能力;
4.具有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)证书、审计、会计类中级及以上职称者优先。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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