职位描述
主要职责及工作任务:
1、部门工作
1.1 参与制定内部审计工作程序与规范,督促、检查其贯彻执行情况。
1.2 总结审计经验,适时对项目组成员进行指导、提示。
2、内部审计
2.1 拟定审计方案。执行审计程序,获取审计证据,编制工作底稿。
2.2 复核项目组成员工作底稿和审计总结,编制审计报告。
2.3 跟踪检查审计意见整改落实情况,编制整改情况表。
2.4 负责对项目工作底稿进行归档管理。
3.内部监察
3.1 对集团及子公司高管人员、职能部门负责人等履职情况进行监察。
3.2 对审计中发现的腐败行为进行调查处理。
3.3 受理对集团内部领导干部及人员的举报,并调查处理。
4.完成领导交办的其他工作
任职资格:
教育背景:财务、审计等相关专业大学本科以上学历。具有中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)专业资格或中级以上职称优先。
工作经验:具备5年以上集团型企业、外资跨国公司或上市公司内部审计监察工作经验,四大优先。
知识技能:精通内部审计、内控评价、风险管理等专业知识,熟悉国家有关审计、财务、税务法律法规及政策。
掌握查阅、检查、核对、复算、比较分析等审计方法,掌握计算机辅助审计技术以及常用办公软件应用等。
核心能力:工作思路清晰,具备很强的实务操作能力。较强的组织、沟通、协调能力。认真负责、坚持原则、诚实正直,勇于担当。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕