上海 本科
东方证券大厦
部门简介:审计中心全面负责对公司各部门、分支机构和子公司内部审计工作进行集中统一管理,运用系统、规范的方法实施独立、客观的监督、评价和建议,促进公司完善治理、稳健运行和价值提升,实现公司目标。
岗位职责:
1、负责制定并完善公司业务或子公司业务相关审计制度流程和审计工作规范;
2、负责牵头组织公司业务或子公司业务审计研究、数据挖掘与分析、风险穿透与识别工作的持续落实;
3、负责带领团队开展审计项目实施与管理,以风险为导向精准识别内部治理缺陷,管理机制漏洞和风险控制不足等方面的问题,提出切实可行的整改建议并督促落实整改;
4、主动学习政策法规、证券业务及相关知识,持续提升审计知识和技能储备;
5、按时保质完成部门交办的其他工作任务。
任职要求:
1、国内外高校硕士研究生及以上学历;从事相关工作经验10年以上的优秀人才可适当放宽至本科;
2、具备5年以上券商业务部门或子公司相关工作经验,或5年以上券商总部或子公司风险管理、内审稽核、财务管理等相关工作经验;
3、具有良好的沟通、协调能力和团队协作精神,具有良好的文字报告和书面表达能力;
4、具有团队管理经验,CPA、CFA、FRM等专业资质证书,优先考虑;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕