职位描述
岗位职责:
1、内部控制制度审查:研究企业现有的内部控制制度,包括财务控制、运营流程控制、信息系统控制等各个方面;对制度的完整性和合规性进行评估。
2、内部控制测试与评估:根据既定的审计计划,设计和执行内部控制测试;对测试结果进行量化评估,确定内部控制的有效性程度。
3、风险识别与分析:识别内部控制中的潜在风险,重点关注可能导致财务报表重大错报、资产损失、经营效率低下等风险因素;对识别出的风险进行详细分析,包括风险的成因、影响范围和可能造成的损失程度。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计等相关专业优先。
2、4年以上审计、财务等工作经验优先,熟悉国有企业内部审计流程、审计规范,精通各类审计方法。
3、具有审计、财务等相关专业资格证书者优先。
4、扎实掌握内部控制理论与方法,熟悉企业运营管理流程,熟练掌握办公软件的操作应用。
5、具备较强的逻辑思维能力、分析判断能力和问题解决能力,拥有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具有严谨的工作态度和高度的责任心,具备较强的学习能力和适应能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕