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审计合规经理
面议
齐鲁制药
济南
5-10年
硕士
05-10
工作地址

济南市-历城区-齐鲁制药生物产业园旅游路8888号

职位描述
工作职责——
1、财务审计:审查财务报表,确保其真实、准确、完整,符合会计准则和相关法规要求;对企业的各类账目进行详细检查,核实收支记录、资产计价、负债确认等是否正确;检查财务内部控制制度的执行情况,评估其有效性,发现并指出潜在的风险和漏洞。
2、合规审计:检查企业的生产、经营活动是否符合国家法律法规、行业规范以及企业内部规章制度;审查企业在采购、销售、仓储等环节的合同管理,确保合同的签订、履行和变更符合法律规定和企业利益;识别财务造假、合规漏洞(如数据篡改)、供应链中断等风险,制定应对策略;评估审批流程、权限设置等内控体系有效性,提出改进建议,防范舞弊。
3、专项审计:根据企业管理要求或特定情况,开展专项审计工作,如针对某一重大投资项目、新产品研发项目或重大经济合同的专项审计;反舞弊调查,对企业内部发生的重大事件、举报线索等进行调查审计,查明事实真相,为企业决策提供依据。
4、审计报告与沟通:编制审计报告,客观、公正地反映审计发现的问题、结论和建议,为企业管理层提供决策支持;与被审计部门沟通审计结果,听取意见和解释,促进问题的整改和落实。
5、行业动态与知识更新:跟踪财税、运营等医药行业新规,整理要点进行整理;学习行业审计案例、新兴领域的合规要求,定期进行专业培训。

任职资格——
教育背景:
- 药学、制药工程、生命科学或相关专业硕士及以上学历,具备PDA、ISPE等国际组织培训认证者优先。

经验要求:
1.教育背景:本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业优先。加分项:财务/审计双学位,或具备医药行业知识基础的审计人员。
2.经验要求:3年以上审计、内控或风险管理经验,具备会计师事务所或大型企业审计部门经历者优先。
3.职业资格:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等相关职业资格证书者优先。
4.核心技能:精通审计、会计、税务等相关法律法规和政策,熟悉医药行业的法律法规和监管要求;熟练运用审计软件和办公软件,如ACL、Excel、Word等,能够高效地进行数据收集、分析和报告撰写;具备良好的财务分析能力,能够通过对财务报表和相关数据的分析,发现潜在的财务风险和经营问题。
5.能力与素质:具备敏锐的观察力和分析判断能力,能够在复杂的信息中发现问题,并深入分析问题的本质和根源;有较强的沟通协调能力,能与企业内部各部门及外部监管机构进行有效的沟通,协调各方关系,推动审计工作的顺利开展;具备良好的职业道德和操守,保持客观、公正、廉洁的态度,严守审计工作的保密性和独立性。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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