职责描述:
1、组织推动实施全集团内控体系建设指导工作与风控体系优化升级;
2、协助开展全集团的境内外企业内控审计、内部控制自我评估和风险评估工作;
3、作为主要成员开展大型境内外企业任期经济责任等审计项目,指导项目组成员工作,能发现重大风险并给出解决方案;
4、协助集团境内外审计、内控和风险管理分析及管理建议的归纳提炼、报告撰写,为管理层决策提供专业意见;
5、为成员企业提供审计、内控和风险管理的专业指导、咨询、培训等;
6、协助分部经理完成其他相关工作。
任职要求:
1、本科(含)以上学历,财务、审计、经济管理或英语等相关专业,具备注册会计师(CPA)、国际注册风险管理确认师(CRMA)、国际注册内部审计师(CIA)、和国际注册会计师(ACCA)等资格优先;
2、从事审计、风控、财会相关专业工作3年以上;具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识;
3、熟练掌握企业内部审计相关知识、技能,主要负责海外企业内控内审工作,具有独立带队境外企业审计能力和重大项目主审能力和协调管理能力;
4、熟悉集团的主营业务运作特点和集团企业管理知识;熟悉国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规;熟悉国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向;
5、英语八级或能够熟练自如运用英语进行听说读写,基本办公软件的使用能力;
6、良好的团队协作精神,吃苦耐劳,能承受较大工作压力和频繁出差,具备优秀的职业素质操守。