职位描述:
职位描述:岗位职责:
1、 搭建RCM、业务流程和关键控制点,匹配制度、流程、控制点、责任部门/责任人,将内部控制落实到点、落实到人,形成完整的标准化管理文件,实现业务与风险控制的融合;
2、 负责内部审计工作及对接外部审计,主动深入业务,善于发现和识别业务风险,同时主导推进审计发现问题的整改闭环。
3、 对公司关键风险控制点进行梳理,设定目标,评估风险,协助各部门负责人研究风险控制及防范,协作制定避险、降险相关的解决方案,定住风险;
4、 跟踪、监控、分析与评估公司各流程运行效果,对公司现有制度、流程进行梳理、整合、和调整,针对制度、流程执行过程中发现的疏漏和缺陷,提出完善和优化的切实合理意见,并推动落地、跟踪执行;
5、 协助授权管理体系与监督职责分离体系的规划、设计,并监督实施运行的合理性与有效性;
6、 赋能、培训业务风险识别方法,及业务关键风险控制点,提高一线风险识别能力。
岗位要求:
1、熟悉电力工程行业,有高低压和厢配电建设项目审计经验,有充换电站建设、电力和机电类项目审计经验优先。
2、5年以上内控/制度/流程优化或SOX/审计相关工作经验,有事务所审计经验、集团型公司内控经验、掌握业务循环高风险环节的识别评价方法优佳;有CPA证书优先,SQL能力优先;
3、扎实的内控/内审专业知识,有较强的数据挖掘及分析能力;
4、能够适应快节奏的输出、快速理解业务,并能将风控语言翻译为业务语言;
5、良好的文字表达、沟通及影响力;良好的组织协调能力,善于跨部门合作;独立分析及解决问题的能力,逻辑性强;较强的自驱力,能够适应快速变化的企业环境,并具有抗压性,延迟满足感;
6、能接受一定量的加班,30%出差频率;