职位描述
 岗位职责:
1、按照部门领导安排,协助开展内控控制审计及评价,对内控控制建设的完备性、运行的有效性进行审查和评价。对下属单位流程、制度进行审核,对缺失项、风险项及是否合规等提出整改建议。
2、依据年度工作计划和部门领导安排,协助开展本部和下属单位内部年度财务收支审计,监督会计资料的真实性、合法性和有效性;开展经营审计,对本部及下属单经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。
3、对下属单位负责人进行任期、离职或定期经济责任审计;配合外部审计机构的审计或调查工作。
4、根据年度审计工作计划及管理要求,协助完善内部审计体系建设及审计相关工作。
5、完成上级领导交办的其它工作。
任职资格:
1.诚信正直、低调谦逊,具有良好的道德品质;
2.硕士及以上学历,审计、金融、会计、计算机等相关专业优先,具有5年以上内部审计工作经验;
3.具备财务审计、内控审计、合规审计、风险审计、工程造价审计的工作经验和专业素养;
4.工作严谨认真,具有较强的沟通能力、学习能力和逻辑思维能力,善于团队协作;
5.有大型国央企内审经验或大型审计项目经验的优先考虑;具有造价工程师、CPA、CISA、CIA等职业资格证书的应聘者优先。
公司为中国电信集团二级专业单位,
工作时间:8:30-17:30,双休,
福利待遇:全额六险一金、工会福利、员工食堂等,
工作地点:西城区冠华大厦(4号线新街口站),
获取简历后会直发给业务部门,如合适,部门会直接联系,谢谢!
  以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕